DFB0418/23 |
Potraviny 04.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
56,52 € |
04.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/23 |
Mrazené potraviny 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,65 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/23 |
Zelenina 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
91,00 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/23 |
Služby pedikérky (obyvatelia) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
440,00 € |
02.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/23 |
Renovácia 42 ks tonerov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
1 207,87 € |
02.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/23 |
Potraviny 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 200,57 € |
02.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/23 |
Tepelná energia 08/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
8 269,40 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/23 |
Plyn 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,76 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/23 |
Elektrická energia 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,70 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/23 |
Káblovka Štandard 01.08.-31.08.2023-(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/23 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 237,92 € |
01.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/23 |
Nájomné za garáž - august 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/23 |
Chlieb,pečivo 21.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 816,30 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/23 |
Telefónne poplatky 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,19 € |
01.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/23 |
Prenájom hygienických rohoží 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/23 |
Zelenina 31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sekáčová Eleonóra |
49591709 |
|
14,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/23 |
Potraviny 31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,25 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/23 |
Potraviny 31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 938,90 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/23 |
Zelenina 31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
28,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/23 |
Zber a odvoz kuch.odpadu 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,00 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/23 |
Ovocie,zelenina 11.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
3 297,13 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/23 |
Služby v oblasti CO - 07/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/23 |
Pranie bielizne 07/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 305,84 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/23 |
Mäsové výrobky 21.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
902,10 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/23 |
Mäso 22.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 545,27 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/23 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
47,96 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/23 |
Mrazené potraviny 28.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,42 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/23 |
Mrazené potraviny 28.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
490,68 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/23 |
Servisná prehliadka Škoda Rapid SE-490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
295,12 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/23 |
Mrazené potraviny 26.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,40 € |
26.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |