DFB0647/24 |
Ovocie, zelenina 11.11.-20.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 621,41 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0649/24 |
Chlieb, pečivo 11.11.-20.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 370,53 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0648/24 |
Mäso, mäsové výrobky 12.11.-19.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 769,50 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/24 |
Mrazené potraviny 20.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,08 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/24 |
Potraviny 20.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 036,90 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/24 |
Potraviny 20.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 254,08 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/24 |
Dezinsekcia proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
895,00 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/24 |
Maliarské práce - súpis prác 2.časť |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
44 467,20 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/24 |
Čistiace prostriedky 19.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 576,80 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0619/24 |
Vodné, stočné 16.10.-15.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 281,12 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/24 |
VOK-odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
130,08 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/24 |
Ovocie, zelenina 01.11.-10.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 679,58 € |
14.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
234,39 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0613/24 |
Potraviny 13.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 261,60 € |
13.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/24 |
Hygienicke potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
718,82 € |
12.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0615/24 |
Oprava výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
259,36 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0614/24 |
Oprava: el.kotla a umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
122,88 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0618/24 |
Chlieb, pečivo 02.11.-09.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
2 648,84 € |
12.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0612/24 |
Klávesnica a myš DELL |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
27,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0611/24 |
Drum Unit Brother 2421 - 2ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
72,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0609/24 |
Potraviny 11.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 129,25 € |
11.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/24 |
Potraviny 11.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,90 € |
11.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0031/24 |
Bavlnené plienky - 960 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
1 923,84 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0617/24 |
Mäso, mäsové výrobky 05.11.-08.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 982,15 € |
08.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0603/24 |
Tepelná energia - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/24 |
Potraviny 06.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 012,09 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0601/24 |
Mrazené potraviny 06.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
354,85 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0598/24 |
Elektroinštalačné práce - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
698,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/24 |
Čistiace prostriedky 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
787,66 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |