DFB0667/24 |
Služby v oblasti CO - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0657/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
87,74 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/24 |
Vyúčtovanie el.energie 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
737,16 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/24 |
Rekonštrukcia kúpeľní-čiastkové plnenie č. 4 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
40 328,52 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0660/24 |
Ovocie, zelenina 21.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 460,63 € |
30.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/24 |
Výmena podlahoviny 8 bytov - 1. časť |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
13 498,16 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/24 |
Statický posudok strešnej konštrukcie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing. Peter Špánik, PhD. |
43391656 |
|
400,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0668/24 |
Pranie bielizne - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 037,99 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0659/24 |
Mäso, mäsové výrobky 21.11.-29.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 372,18 € |
29.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0646/24 |
Prezutie pneumatík a vyváženie - Škoda Rapid SE49CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
76,99 € |
28.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0643/24 |
Doprava do Talianska a späť 16.11.-20.11.2024-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
2 893,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0644/24 |
Ošetrovateľská posteľ kovová - 10 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
6 280,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0645/24 |
Soľ tabletová - 2x25kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
24,48 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0640/24 |
Potraviny 27.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 076,05 € |
27.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/24 |
Mrazené potraviny 27.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
624,16 € |
27.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/24 |
Mrazené potraviny 27.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
234,31 € |
27.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/24 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
368,99 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0650/24 |
Oprava výťahu-blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
333,83 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/24 |
Revízia a dodanie hasiacich prístr. a hydrantov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
790,92 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/24 |
Garniže, záclony |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
10 244,20 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0638/24 |
VOK-ODVOZ ODPADU |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
295,73 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/24 |
Potraviny 25.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 379,05 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/24 |
Potraviny 25.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
265,49 € |
25.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0654/24 |
Sprievodcovské služby v Ríme (16.11-20.11.2024)-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Chute Talianska, s. r. o. |
54993342 |
|
1 125,00 € |
23.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0637/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
782,92 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/24 |
Školenie 30 zdravotníckych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
1 404,00 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/24 |
Káblovka Premium 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
41,80 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/24 |
Mrazené potraviny 22.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
819,73 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/24 |
Antidekubitné matrace 115 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
14 720,00 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/24 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 813,54 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |