DFB0074/22 |
Ovocie,zelenina 01.02.-10.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 644,34 € |
13.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/22 |
Mäso 01.02.-10.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 468,78 € |
12.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/22 |
Materiál na údržbu (želez.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slávka Štetinová - DASI |
46608966 |
|
326,87 € |
11.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/22 |
Chlieb,pečivo 01.02.-10.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
2 134,60 € |
11.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/22 |
Mäsové výrobky 01.02.-10.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
351,22 € |
10.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/22 |
Potraviny 09.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
335,48 € |
09.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/22 |
Potraviny 09.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 341,23 € |
09.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/22 |
Mrazené potraviny 09.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
233,89 € |
09.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/22 |
Med vážený 09.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
60,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/22 |
Potraviny 08.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 082,66 € |
08.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/22 |
Potraviny 07.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 278,64 € |
07.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/22 |
Potraviny 07.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
544,56 € |
07.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/22 |
Tepelná energia - 02/2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
19 039,68 € |
02.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/22 |
Potraviny 02.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 234,55 € |
02.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/22 |
Mrazené potraviny 02.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,36 € |
02.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/22 |
Nájomné za garáž - február 2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/22 |
Plyn 01.02.-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
113,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0002/22 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 994,79 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/22 |
Služby v oblasti CO - 01/2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/22 |
Prenájom hygien.rohoží 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
69,95 € |
31.01.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/22 |
Ovocie,zelenina 24.01.-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 530,52 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/22 |
Pranie bielizne - 01/2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 196,51 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/22 |
Elektrická energia 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
3 038,70 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/22 |
Potraviny 31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
609,64 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/22 |
Mäso 21.01.-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 400,15 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/22 |
Mäsové výrobky 23.01.-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
668,15 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/22 |
Materiál na údržbu (maliar.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
172,55 € |
25.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/22 |
Potraviny 24.01.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 113,10 € |
24.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/22 |
Dodanie 5 ks práškových hasiacich prístrojov P6 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
179,40 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/22 |
Chlieb,pečivo 11.01.-20.01.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 176,92 € |
21.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |