DFB0252/21 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 04/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,20 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/21 |
Potraviny 05.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 350,96 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/21 |
Mrazené potraviny 05.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
591,12 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/21 |
Prezutie automobilu Škoda Rapid SE-490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
66,10 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/21 |
Tepelná energia - 05/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
7 344,85 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/21 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
763,80 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/21 |
Reprodukcie obrazov (Lada - jar, zima) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
144,00 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/21 |
Chlieb,pečivo 21.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 814,30 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/21 |
Potraviny 03.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
408,50 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/21 |
Potraviny 03.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 229,25 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/21 |
Elektrická energia 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 549,20 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0006/21 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 230,47 € |
02.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/21 |
Nájomné za garáž - máj 2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/21 |
Plyn 01.05.-31.05.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/21 |
Služby v oblasti CO - 04/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/21 |
Ovocie, zelenina 21.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 835,35 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/21 |
Pranie bielizne - 04/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
883,52 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/21 |
Prenájom hygien.rohoží 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
89,48 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/21 |
Mrazené potraviny 30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
163,67 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/21 |
Potraviny 30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
338,50 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/21 |
Mäso 21.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 348,65 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/21 |
Mäsové výrobky 21.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
859,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/21 |
Telefónne poplatky 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,13 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/21 |
Mrazené potraviny 28.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
298,10 € |
28.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/21 |
Potraviny 28.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
777,18 € |
28.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/21 |
Potraviny 26.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
585,97 € |
26.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/21 |
Potraviny 26.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
848,40 € |
26.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/21 |
Potraviny 26.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
49,44 € |
26.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/21 |
Potraviny 26.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
647,82 € |
26.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/21 |
Mrazené potraviny 23.04.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
612,72 € |
23.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |