DFB0350/21 |
Vodné,stočné 16.05.-15.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 119,40 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/21 |
Káblovka Štandard 01.07.-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/21 |
Chlieb,pečivo 11.06.-19.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 796,42 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/21 |
Potraviny 21.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
718,76 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/21 |
Potraviny 21.06.021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
325,21 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/21 |
Potraviny 21.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
441,48 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/21 |
Mäso 12.06.-18.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 837,85 € |
20.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/21 |
Mäsové výrobky 11.06.-20.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
832,80 € |
20.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/21 |
Výdavky na občerstvenie pri školení zamestnancov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Anna Schikutová - Bagetka |
43630723 |
|
18,00 € |
18.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/21 |
Mrazené potraviny 18.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,80 € |
18.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/21 |
Potraviny 16.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
985,49 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/21 |
Mrazené potraviny 16.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
396,29 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/21 |
Potraviny 15.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
374,85 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/21 |
Ovocie,zelenina 01.06.-11.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 456,22 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/21 |
Potraviny 14.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
199,80 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/21 |
Potraviny 14.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,88 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/21 |
Potraviny 14.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
969,33 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/21 |
Potraviny 14.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,60 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/21 |
Oprava pračky PRIMUS FS10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
403,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/21 |
Chlieb,pečivo 01.06.-10.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
581,84 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/21 |
Mrazené potraviny 11.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,80 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/21 |
Seminár "Cesta hrdinu DSS" 09.06. a 10.06.2021 - 24 účastníkov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
1 440,00 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/21 |
Mäso 02.06.-10.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
886,08 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/21 |
Mäsové výrobky 01.06.-10.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
547,46 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/21 |
Výdavky na občerstvenie pri školení zamestnancov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Anna Schikutová - Bagetka |
43630723 |
|
30,60 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/21 |
Tepelná energia - 06/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
7 344,85 € |
09.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/21 |
Potraviny 09.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
263,52 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/21 |
Potraviny 09.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
541,73 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/21 |
Potraviny 07.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
345,71 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/21 |
Potraviny 07.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
136,80 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |