DFB0011/24 |
Mäsové výrobky 01.01.2024-10.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
358,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0007/24 |
Objednávame si u Vás: Resuscitačný set Apollo - kód P3654 v celkovej cene 479,-- € s DPH. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0005/24 |
Potraviny 08.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 619,52 € |
08.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0003/24 |
Objednávame si u Vás: Elektrikárske práce. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0004/24 |
Objednávame si u Vás: Deratizačné služby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0005/24 |
Objednávame si u Vás: Oprava výťahu v bloku "A". |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0006/24 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0002/24 |
Služby pedikérky (obyvatelia) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
181,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Objednávame si u Vás: Ubytovanie pre 2 osoby Petru a Pavla Klasovitých v Talianskuf v dňoch 29.06.- 06.07.2024. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Viliam Turan TURANCAR, CK |
50773950 |
|
0,00 € |
03.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0002/24 |
Objednávame si u Vás: Doprava v dňoch 29.06.- 06.07.2024 do Talianska a späť pre 50 osôb. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
0,00 € |
03.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0003/24 |
Mrazené potraviny 03.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
535,04 € |
03.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
Potraviny 03.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 346,41 € |
03.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24 |
Predplatné časopisu SESTRA na r.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
02.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
Separovaný zber 202307-202312 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
300,10 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0001/24 |
Káblovka Štandard 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0003/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 340,73 € |
02.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
Nájomné za garáž - 01/24 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
Elektrická energia 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
Plyn 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |