DFB0069/24 |
Mäsové výrobky 01.02.2024-10.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
791,69 € |
10.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
Ovocie,zelenina 01.02.2024-09.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 791,78 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
Mrazené potraviny 09.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,40 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
Reklamné tabuľky DSS a ZPS Senica |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
396,60 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0006/24 |
Služby pedikérky pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
228,00 € |
08.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0013/24 |
Objednávame si u Vás:
reklamné tabule DSS a ZPS Senica podľa cenovej ponuky v celkovej sume 396,60 €. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0059/24 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 01/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
Mrazené potraviny 07.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
928,39 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
Potraviny 07.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 700,24 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 7/2024/DSSZPSSE |
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
|
26 619,12 € |
07.02.2024 |
|
31.12.2024 |
26.03.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
DFB0055/24 |
Tepelná energia - 02/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Doplatok za Finančný spravodaj r. 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIRNA,vydavateľ.družstvo |
36750697 |
|
38,20 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Potraviny 05.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 406,06 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
Potraviny 05.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
554,92 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
Mrazené potraviny 02.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
718,92 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Nájomné za garáž - február 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
Chlieb,pečivo 22.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 186,64 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
Plyn 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
Elektrická energia 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
Telefónne poplatky 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |