DFB0499/24 |
Potraviny 11.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 713,67 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/24 |
Mrazené potraviny 11.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
109,44 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/24 |
Mrazené potraviny 11.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
468,12 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/24 |
Mäso, mäsové výrobky 03.09.-10.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 381,34 € |
10.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/24 |
STK + EK Škoda Rapid SE-490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
110,00 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/24 |
Potraviny 09.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
912,92 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/24 |
Potraviny 09.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 362,76 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/24 |
Potraviny 09.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
33,36 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/24 |
Potraviny 06.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,73 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/24 |
Mrazené potraviny 06.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
517,17 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0107/24 |
Objednávame si u Vás: STK a EK Škoda Rapid SE490 CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0484/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/24 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
600,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0106/24 |
Objednávame si u Vás: Vývoz olejov a tukov z odlučovača |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0480/24 |
Potraviny 04.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 363,43 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/24 |
Potraviny 04.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
300,47 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/24 |
Potraviny 04.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 438,60 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/24 |
Potraviny 04.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
745,60 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/24 |
Tepelná energia 09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
Obedy pre 40 zamest. na 4.9.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Besední dum Valtice s.r.o. |
14291754 |
|
916,33 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |