0116/24 |
Objednávame si u Vás: opravu umývačky riadu REDFOX QQ50PL QQ82 CZ /tečie/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0117/24 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0539/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 861,81 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0535/24 |
Mrazené potraviny 02.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
420,34 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0534/24 |
Potraviny 02.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 570,96 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/24 |
Potraviny 02.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 367,76 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/24 |
Tepelná energia - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/24 |
Plyn 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0531/24 |
Elektrická energia 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0027/24 |
Káblovka Štandard 01.10.-31.10.2024(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/24 |
Doprava do Zaječí a späť 02.09.-04.09.2024-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
626,30 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0536/24 |
Chlieb, pečivo 21.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 315,92 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/24 |
Telefónne poplatky 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,11 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 473,83 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 19/2024/DSSZPSSE |
Pranie posteľnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
65 230,00 € |
30.09.2024 |
|
06.10.2025 |
02.10.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
Zmluva č. 20/2024/DSSZPSSE |
Profesionálne čistiace prostriedky, doplnkový sortiment, dezinfekcie a upratovacie pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
53 563,42 € |
30.09.2024 |
|
30.09.2025 |
02.10.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
DFB0527/24 |
Služby v oblasti CO - 09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0528/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0530/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
229,56 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/24 |
VOK-odvoz odpadu 24.09.,27.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
134,09 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |