DF-940/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 498,32 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250604/25 |
Servis hygienických služieb 07/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250607/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
336,89 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250606/25 |
Prenájom priestorov registratúry 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250602/25 |
Služba CO 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250605/25 |
Overenie váhy do 400 kg - kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
87,00 € |
31.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250603/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
669,88 € |
31.07.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250601/25 |
Oprava a servis pračky Electrolux |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ELOS-servis |
47575930 |
|
284,13 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250594/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
718,53 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250595/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
594,92 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250596/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 497,18 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250597/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250598/25 |
Nákup toneru a odpadovej nádoby do tlačiarní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
201,72 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250599/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
28,46 € |
30.07.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250600/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
188,20 € |
30.07.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250593/25 |
Nákup ventilu - oprava a údržba kúpelne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SIKO KÚPEĽNE |
43864074 |
|
18,70 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250592/25 |
Vyúčtovanie plynu 01-06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
491,42 € |
29.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250591/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
382,60 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250590/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
199,40 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-939/25 |
Nákup tena - hygienické potreby pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lekáreň KLOKNER |
31825630 |
|
499,92 € |
29.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250587/25 |
Nákup potravín - zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
201,90 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250584/25 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
321,72 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250589/25 |
Nákup záhradnej palisády a mulčovacej fólie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PRODOMOS SK s. r. o. |
46836390 |
|
254,73 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250585/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
122,32 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250588/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
257,36 € |
25.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250586/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
260,55 € |
25.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250582/25 |
Predplatné - ročný prístup VSSR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250583/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
18,85 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250581/25 |
Organizovanie zájazdu - stretnutie kult. a duch. aktivít v HR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
3 540,00 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250576/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
478,28 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |