DFB0266/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
502,45 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/24 |
Predplatné Účtovný a daňový expert vo verejnej správe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
242,40 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
Nitrilové rukavice - veľkosť S |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
234,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
23,76 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/24 |
Servis hygienických služieb 4/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
248,15 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
540,66 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
299,17 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
323,05 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/24 |
Vyúčtovanie tepla za 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
583,44 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/24 |
Vodné a stočné 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 190,06 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/24 |
Povinná zdravotná služby 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
232,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/24 |
Servisné a revízne činnosti 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
200,36 € |
08.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
192,81 € |
08.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
176,05 € |
05.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/24 |
Dobropis na nákup materiálu - upratovací vozík |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
286,32 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
509,40 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
440,69 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/24 |
Dobropis - zľava z ceny tepla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 917,77 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
454,04 € |
04.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/24 |
Nákup dezifnekčného interiérového parfému 5l |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
325,00 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
Nákup PHM 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
143,63 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
Aplikácia Help livi 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/24 |
Internetové služby Fibercom 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
170,36 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
Pracovná zdravotná služba 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
453,21 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |