DFB0568/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
19,61 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,84 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0566/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
87,66 € |
04.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0552/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
199,79 € |
04.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/23 |
Služby GDPR 09/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/23 |
Telefónne poplatky 08/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
566,95 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0545/23 |
Telefónne poplatky 08/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,21 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/23 |
Telefónne poplatky 08/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,20 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0559/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
308,34 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0558/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
182,47 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0557/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,80 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
168,77 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/23 |
Služby CO 8/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0562/23 |
Prenájom priestoru RS poskytovateľa 08/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
118,31 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0553/23 |
Odvoz kuchynského odpadu 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0554/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
440,70 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
113,72 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0565/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
690,00 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0572/23 |
Preplatok elektrina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
77,51 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
262,45 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0657/23 |
Nákup vody Pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
68,00 € |
31.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/23 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
723,13 € |
30.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
167,56 € |
28.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0560/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
273,04 € |
28.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0561/23 |
Nákup palivového dreva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR s.r.o. |
51425971 |
|
132,00 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0574/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
28,88 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0535/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
429,64 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
146,53 € |
24.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0539/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
419,52 € |
23.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0534/23 |
Nákup antidekubitných matracov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REHAKONCEPT |
47861223 |
|
1 600,00 € |
23.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |