DFB0346/24 |
Nákup nábytku - regál 80 do kuchyňky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. |
54110572 |
|
84,40 € |
10.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/24 |
Nákup rohožiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
96,65 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/24 |
Ochrana osobných údajov - GDPR 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
853,69 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
226,71 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
52,04 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
31,30 € |
23.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/24 |
Nákup potravín - zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
201,60 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
944,90 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,62 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
253,08 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
166,73 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
575,65 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,56 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 078,81 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
83,41 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
276,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
502,45 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/24 |
Predplatné Účtovný a daňový expert vo verejnej správe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
242,40 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
Nitrilové rukavice - veľkosť S |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
234,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
23,76 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/24 |
Servis hygienických služieb 4/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
248,15 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
299,17 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
323,05 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/24 |
Vyúčtovanie tepla za 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
583,44 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/24 |
Vodné a stočné 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 190,06 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/24 |
Povinná zdravotná služby 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
232,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |