DFB0595/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
231,19 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
841,79 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0589/23 |
Servisná služby -hygienické potreby 9/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
60,46 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0588/23 |
Remeň ozubený 1760 Dino, Starjet do kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Šupa Marián |
11906022 |
|
119,68 € |
13.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0617/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
185,85 € |
13.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/23 |
Preplatok za odber tepla 08/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
9 814,08 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0585/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,40 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0584/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
119,90 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0583/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
557,22 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/23 |
Nákup materiálu-záhradný otočný sušiak |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Landema Group, s.r.o. |
27222357 |
|
189,40 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0586/23 |
Nákup skladovacích vozíkov z ocele |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
782,40 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
235,54 € |
11.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0580/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
200,38 € |
11.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0582/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
552,47 € |
10.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
274,78 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
54,23 € |
08.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0579/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
315,92 € |
08.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
384,52 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
17,09 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0573/23 |
Poskytnutie pracovnej zravotnej starostlivosti 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
116,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/23 |
Vodné a stočné 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 150,74 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0581/23 |
Organizovanie aktivít |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS - AP, občianske združenie |
54339642 |
|
3 870,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0570/23 |
Fibercom 50 internetové služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0569/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
61,55 € |
06.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/23 |
Pracovná zdravotná služba 08/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0564/23 |
Aplikácia HELP LIVI 08/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0571/23 |
Oprava a servis konvektomatu-kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
268,44 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0563/23 |
BOZP a OPP za 08/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
154,30 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0567/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
63,09 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |