DFB250145/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
202,76 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250148/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
93,00 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250153/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
129,95 € |
06.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250152/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
203,96 € |
06.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250143/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
108,08 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250139/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250142/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
579,05 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250140/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250141/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,88 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/25 |
Objednávame u Vás pracie prostriedky a čistiace prostriedky do dávkovačov v hodnote 540,84€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
540,84 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB250135/25 |
Záloha na elektrinu 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250136/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250137/25 |
Služba BOZP a OPP2/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250138/25 |
Nákup spotrebného materiálu pre údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FERMAT SK |
50963791 |
|
14,03 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250134/25 |
Osobný údaj GDPR 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250133/25 |
Nákup chladničiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
303,36 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-911/25 |
Pedikúra pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
384,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/25 |
Objednávame u Vás chladničky 2 ks v celkovej hodnote 303,36€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
303,36 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB250132/25 |
Prenájom priestorov registratúry 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB250131/25 |
Služby CO 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |