Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB250256/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 326,82 € 09.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB250264/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 97,22 € 09.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB250255/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 FruitHome s.r.o. 52437221 151,99 € 09.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB250265/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 FruitHome s.r.o. 52437221 250,93 € 09.04.2025 16.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 8/2025/DDDSSSe Mrazené potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 30996678 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 58 523,14 € 08.04.2025 09.04.2025 08.04.2025 Mgr. Milada Floriánová riaditeľka Zmluva
DFO2039/25 Objednávame u Vás čistiace potreby v hodnote 1925,48€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 1 925,48 € 04.04.2025 09.04.2025 Objednávka
DFB250244/25 Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 03/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 62,08 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250245/25 Telefónne poplatky 03/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 83,17 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250246/25 Telefónne poplatky 03/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 583,70 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250247/25 Telefónne poplatky 03/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 43,05 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250243/25 Oprava základu dobropis - preplatok tepla za rok 2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 554,14 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF-917/25 Nákup hygienických potrieb klienti odd. D Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 100,90 € 04.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DF-918/25 Nákup hygienických potrieb klienti odd. B Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 104,85 € 04.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DF-919/25 Nákup hygienických potrieb klienti odd. C Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 109,10 € 04.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB250248/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 247,80 € 04.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB250249/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 FruitHome s.r.o. 52437221 130,82 € 04.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB250240/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 326,89 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250241/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 165,80 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250242/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 157,08 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250238/25 Nákup PHM Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLOVNAFT, a.s. 31322832 87,06 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra