| DF-925/25 |
Pedikúra klienti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
420,00 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2068/25 |
Objednávame u Vás zákusky 115 ks v celkovej hodnote 161€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
161,00 € |
11.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2067/25 |
Objednávame u Vás opravu konvektomatu a umývačky riadu v celkovej hodnote 466,54€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
466,54 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250357/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250358/25 |
Vyúčtovanie tepla 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 599,16 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250356/25 |
Vodné a stočné 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 261,24 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2064/25 |
Objednávame u Vás umývanie okien, rámov, parapety, roliet v hodnote 1845€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CleanTeam DS, s.r.o. |
51664674 |
|
1 845,00 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2066/25 |
Objednávame u Vás čistenie rohoží 12 ks v celkovej hodnote 244,58€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
244,58 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250348/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
56,93 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250349/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
713,28 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250350/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
245,21 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250351/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
301,94 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250352/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250341/25 |
Umývanie okien, rámov, parapety a roliet |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CleanTeam DS, s.r.o. |
51664674 |
|
1 845,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250340/25 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
68,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250342/25 |
Vyúčtovanie energie za 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
532,92 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250346/25 |
Nákup materiálu - kotlík 30lit. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
214,41 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250354/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
86,69 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250355/25 |
Čistenie rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
244,58 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250344/25 |
Nákup elektród do AED |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pharmacare Slovakia |
36246590 |
|
270,60 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |