| DFB250222/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
141,09 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250216/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
299,20 € |
28.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250215/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
357,29 € |
28.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250219/25 |
Preplatok tepla za rok 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
8 527,63 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250218/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
352,71 € |
28.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250217/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
426,65 € |
28.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2034/25 |
Objednávame u Vás zákusky 140 ks v celkovej hodnote 290,40€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
290,40 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250213/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 174,33 € |
27.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250214/25 |
Nákup CRP testov - zdrav. úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Eurolab Lambda |
35869429 |
|
409,06 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2033/25 |
Objednávame u Vás testy CRP balenie po 48 ks celkom 3 balení v hodnote 409,06€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Eurolab Lambda |
35869429 |
|
409,06 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250210/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
431,33 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250211/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
252,88 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250212/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250208/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
106,26 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250209/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
108,37 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2036/25 |
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu Comeda LC900M v hodnote 315,86€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
315,86 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250206/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
420,04 € |
25.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250207/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
795,96 € |
25.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2032/25 |
Objednávame u Vás zákusky 136 ks v hodnote 299,20€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
299,20 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250203/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
200,20 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |