Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 8/2025/DDDSSSe Mrazené potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 30996678 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 58 523,14 € 08.04.2025 09.04.2025 08.04.2025 Mgr. Milada Floriánová riaditeľka Zmluva
DFO2039/25 Objednávame u Vás čistiace potreby v hodnote 1925,48€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 1 925,48 € 04.04.2025 09.04.2025 Objednávka
DFB250244/25 Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 03/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 62,08 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250245/25 Telefónne poplatky 03/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 83,17 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250246/25 Telefónne poplatky 03/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 583,70 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250247/25 Telefónne poplatky 03/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 43,05 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250243/25 Oprava základu dobropis - preplatok tepla za rok 2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 554,14 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DF-917/25 Nákup hygienických potrieb klienti odd. D Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 100,90 € 04.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DF-918/25 Nákup hygienických potrieb klienti odd. B Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 104,85 € 04.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DF-919/25 Nákup hygienických potrieb klienti odd. C Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 109,10 € 04.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB250248/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 247,80 € 04.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB250249/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 FruitHome s.r.o. 52437221 130,82 € 04.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB250240/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 326,89 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250241/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 165,80 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250242/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 157,08 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250238/25 Nákup PHM Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLOVNAFT, a.s. 31322832 87,06 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250236/25 Licencia softvéru IS Cygnus 04-06/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 908,76 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB250239/25 Nákup potravín - dobropis Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 8,65 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB250237/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 FruitHome s.r.o. 52437221 185,66 € 03.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB250227/25 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 732,12 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra