DFB0554/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
95,16 € |
24.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0099/24 |
Objednávame u Vás dodaj a montáž klimatizačných zariadení 2 ks v celkovej hodnote 3204€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PP - plus servis |
46972625 |
|
3 204,00 € |
23.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0553/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
226,45 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
319,98 € |
22.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0552/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
278,94 € |
22.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
780,95 € |
20.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0097/24 |
Objednávame u Vás čistiace potreby v hodnote 141,58€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
141,58 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0548/24 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
141,58 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0559/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
328,04 € |
19.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0560/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
624,56 € |
19.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0098/24 |
Objednávame u Vás pitnú vodu pí 7 galonov po 18,9 litra v celkovej hodnote 46,20€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
46,20 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0547/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
293,02 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
237,60 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0545/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
489,46 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
24,38 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
668,46 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/24 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
46,20 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-0006/24 |
Nákup hygienických potrieb 07/2024-oddelenie D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
69,60 € |
18.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-0005/24 |
Nákup hygienických potrieb - oddelenie B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
71,60 € |
18.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-0004/24 |
Nákup hygienických potrieb 07/2024 - odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
81,30 € |
18.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |