DFB0622/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
118,80 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
130,64 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
503,34 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0619/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
704,87 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0615/24 |
Nákup pitnej vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
33,00 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-0010/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
68,90 € |
15.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-0009/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
137,40 € |
15.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-0008/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
233,80 € |
15.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0107/24 |
Objednávame u Vás sprchovacie kreslá 2 ks celkom v cene 1105,65€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
1 105,65 € |
14.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0614/24 |
Nákup čistiacich potrieb - papierový tovar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
444,38 € |
14.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0618/24 |
Servis hygienických služieb 08/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
247,61 € |
14.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0105/24 |
Objednávame u Vás opravu plynového varného kotla v cene 898,56€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
898,56 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0106/24 |
Objednávame u Vás pracovnú obuv 3 ks v hodnote 140,70€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
140,70 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0113/24 |
Objednávame u Vás opravu pračky v hodnote 246,06€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
246,06 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0611/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
317,89 € |
13.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0613/24 |
Vyúčtovanie tepla za mesiac júl 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 465,55 € |
12.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0617/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
511,74 € |
12.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0110/24 |
Objednávame u Vás opravu podlahy na schodisku v dvoch pavilónoch C, D - montáž a demontáž PVC podláh v hodnote 7309€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
7 309,00 € |
10.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0610/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
844,35 € |
10.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0600/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
268,76 € |
09.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |