Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0346/24 Nákup nábytku - regál 80 do kuchyňky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 84,40 € 10.05.2024 Faktúra
DFB0348/24 Vodné a stočné 04/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Západosl.vodárne a kanal. 36550949 2 361,01 € 10.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0349/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 192,10 € 10.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0351/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Vančo, s.r.o. 46707204 740,18 € 10.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0350/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 298,38 € 10.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0345/24 Povinná zdravotná starostlivosť-vyšetrenie zamestnancov 04/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 143,00 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0361/24 Servis hygienických služieb 05/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 CWS - boco Slovensko 31411045 247,61 € 08.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFO0065/24 Objednávame u Vás servis a náplne do čističky vzduchu v hodnote 324€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Chiros Medical 36204587 324,00 € 07.05.2024 07.05.2024 Objednávka
DFB0347/24 Vyúčtovanie tepla za 04/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 3 575,30 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0340/24 Oprava a údržba čističky vzduchu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Chiros Medical 36204587 324,00 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0344/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 410,11 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0343/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 577,60 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0342/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 308,02 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0341/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 70,00 € 07.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFO0064/24 Objednávame u Vás školenie sociálnej rehabilitácie pre 2 osoby v hodnote 118€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu 51216477 118,00 € 06.05.2024 07.05.2024 Objednávka
DFB0338/24 Internetové služby FIBERCOM 50 - 05/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 REJK-NET 47528176 28,70 € 06.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0337/24 Aplikácia HelpLivi-protipožiarné 04/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 60,56 € 06.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0339/24 Školenie Maratón sociálnej rehabilitácie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu 51216477 118,00 € 06.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0384/24 Nákup pracovnej obuvi Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 486,34 € 06.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0336/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 212,09 € 06.05.2024 17.06.2024 Faktúra