Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0084/24 Objednávame u Vás opravu tlačiarne EPSON L6490 v hodnote 63,60€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAXIT, s.r.o. 54513073 63,60 € 18.06.2024 18.06.2024 Objednávka
DFB0464/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 469,97 € 18.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0463/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 732,55 € 18.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0458/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 57,21 € 18.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0457/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 136,21 € 18.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFO0085/24 Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce izieb, chodby po oprave strechy a omietok v hodnote 5600€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Tomáš Renczes 48330922 5 600,00 € 17.06.2024 18.06.2024 Objednávka
DFB0456/24 Maliarske a natieračské práce po oprave strechy Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Tomáš Renczes 48330922 5 600,00 € 17.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DF-0003/24 Tovar pre klientov-odd. D Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 94,25 € 17.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DF-0002/24 Tovar pre klientov-odd. C Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 68,25 € 17.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DF-0001/24 Tovar pre klientov-odd. B Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 53,90 € 17.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0455/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 215,16 € 17.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0454/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 99,92 € 17.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0449/24 Vyúčtovanie tepla 01-04/2024 - opravné vyúčtovanie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 521,15 € 14.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0453/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 39,67 € 14.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0452/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 650,19 € 14.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFO0081/24 Objednávame u Vás bubnovú kosačku zn. BDR 583 Stella Vario+ v hodnote 1289€ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Jozef Bohumel BOEL 32744145 1 289,00 € 13.06.2024 17.06.2024 Objednávka
DFB0442/24 Bubnová kosačka BDR 583 Stella Vario+ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Jozef Bohumel BOEL 32744145 1 289,00 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0446/24 Nákup pitnej vody pí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 46,20 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0451/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 24,10 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0447/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 254,14 € 13.06.2024 18.07.2024 Faktúra