DFB0841/23 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
68,00 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0820/23 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
84,00 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0857/23 |
Prenájom priestoru RS 11/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
107,46 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0838/23 |
Umývanie okien, rám, parapiet, žalúzií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CleanTeam DS, s.r.o. |
51664674 |
|
2 400,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0180/23 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál na opravu a údržbu prevádzky v hodnote 276,43€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
276,43 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFO0182/23 |
Objednávame u Vás službu umývanie okien, rám, parapety a žalúzií na celom objekte v celkovej sume 2400€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CleanTeam DS, s.r.o. |
51664674 |
|
2 400,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0818/23 |
Nákup materiálu - údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
276,43 € |
29.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0824/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 206,65 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0823/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
788,30 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0822/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 919,55 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0886/23 |
Nákup deky k Vianociam pre zamestnancov zo SF |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
1 166,77 € |
28.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0858/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
134,80 € |
27.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0814/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
337,50 € |
27.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0179/23 |
Objednávame u Vás deky OD 130-170 pre našich zamestnancov 62 ks v celkovej hodnote 1166,77€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
1 166,78 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0817/23 |
Nákup materiálu - kompatibilné pásky s Dymo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CDRmarket |
73390453 |
|
81,60 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0812/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
188,35 € |
24.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0813/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
249,12 € |
24.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0178/23 |
Objednávame u Vás kompatibilné pásky s Dymo čierna tlač, žltý podklad 16ks v celkovej hodnote 81,60€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CDRmarket |
73390453 |
|
81,60 € |
23.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0806/23 |
Výrub stromov - arboristické práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
1 720,00 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0811/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |