DFB0192/23 |
Prenájom priestoru RS 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
45,02 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/23 |
Vyúčtovanie elektriny 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
116,70 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/23 |
Vodné a stočné za 03/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 097,97 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
411,69 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
699,58 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
806,96 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/23 |
Voda Pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pí aquaunion |
47205750 |
|
66,00 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/23 |
Objednávame u Vás: NycoCard CRP /48 testov/ - 1 ks,
kapiláry CRP 5 - 1 bal., v celkovej hodnote 135,30 € s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Eurolab Lambda |
35869429 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0176/23 |
NycoCard CRP/48 testov/, kapiláry CRP 5 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Eurolab Lambda |
35869429 |
|
135,30 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
178,21 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/23 |
Nákup nábytku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
3 770,60 € |
30.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFO0033/23 |
skriňa dub/čierna 1ks, jedálenský stôl okrúhly 6ks, kancelárske kreslo 1ks, vozík sv.pieskový 24ks,set stôl stoličky GADSTRUP D92 - 3ks, nočný stolík divoký dub 6ks, garníža oceľ 9ks,záves kvety-24ks, záves s magnetom 45 ks, prestieranie hnedé 80ks, regál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0167/23 |
Odvoz kuch. odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
90,00 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/23 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
97,98 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0031/23 |
Objednávame u Vás ovocné stromy: marhuľa-5 ks, jabloň-5 ks,hruška-5 ks, v celkovej hodnote 114,50€ s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SCHETELIG CE s.r.o. |
36565334 |
|
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0166/23 |
Nákup ovocných stromov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SCHETELIG CE s.r.o. |
36565334 |
|
114,50 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/23 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
122,16 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/23 |
Nákup pracích potrieb - práčovňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 816,82 € |
27.03.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
225,53 € |
25.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/23 |
Vyhotovenie brožúr - projekt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PETIT Ing. Stanislav Kováčik |
35201631 |
|
337,00 € |
25.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |