Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0165/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 193,08 € 06.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0166/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 45,53 € 06.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFO0031/24 Objednávame u Vás slep. vajíčka M trieda kvality A 900 ks v celkovej hodnote 248,40€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 248,40 € 05.03.2024 06.03.2024 Objednávka
DFB0153/24 Aplikácia Help Livi 02/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 60,56 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0162/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 143,09 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0161/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 248,40 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0160/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 238,66 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0159/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 309,32 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0158/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 569,24 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0287/24 Internetové služby FIBERCOM 50 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 REJK-NET 47528176 28,70 € 05.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFO0032/24 Objednávame u Vás vyčistenie a pranie rohoží s prepravou 12 ks v celkovej hodnote 246,06€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 246,06 € 04.03.2024 08.03.2024 Objednávka
DFB0164/24 Nákup PHM Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLOVNAFT, a.s. 31322832 86,55 € 04.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0171/24 Pranie a vyčistenie rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 246,06 € 04.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0152/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 186,93 € 04.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0151/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 357,60 € 04.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFO0029/24 Objednávame u vás kuchynskú linku rozmer 260cm a regále v celkovej hodnote 1026,70€ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 1 026,70 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
DFB0147/24 Nákup upratovacieho stroja Linhaus LW30 eco Force Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Lindha a.s. 08848726 1 336,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0141/24 Pracovná zdravotná starostlivosť 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 78,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0156/24 Telefónne poplatky 2/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 37,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0155/24 Telefónne poplatky 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 80,14 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »