Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0048/24 Objednávame u Vás stolovú pásovú brúsku v celkovej cene 68,90€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLAMAT s. r. o. 55722199 68,90 € 28.03.2024 28.03.2024 Objednávka
DFB0219/24 Kalibrácia teplomerov, tlakomerov zdrav. úsek Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635841 1 094,40 € 28.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0236/24 Cerifikačný audit STN EN ISO 9001 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 35852216 1 959,60 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0248/24 Nákup kyslíkovej flaše Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 AMIREX, a.s. 36522295 374,00 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0218/24 Odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 ALATERE 47158166 105,00 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0252/24 Nákup materiálu - stolová pásová brúska 1800W Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLAMAT s. r. o. 55722199 68,90 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0226/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 392,53 € 28.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0225/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 98,28 € 28.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0224/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 168,91 € 28.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0237/24 Vyúčtovanie tepla - ročné - za rok 2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 11 942,15 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0217/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 80,84 € 26.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0216/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 54,53 € 26.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0215/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 151,73 € 26.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0214/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 750,98 € 26.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0251/24 Nákup materiálu - rudla prepravný vozík 2v1 250kg Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 B-commerce Group s.r.o. 52693651 83,20 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0212/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 128,73 € 25.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0213/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 95,90 € 25.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0211/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 145,27 € 25.03.2024 25.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 8/2024/DDDSSSe Dodávka vajec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 30996678 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 6 336,00 € 22.03.2024 23.03.2024 22.03.2024 Mgr. Milada Floriánová riaditeľka Zmluva
DFO0045/24 Objednávame u Vás odvoz nebezpečného odpadu za mesiac marec v hodnote 51,48€ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 PolyStar 36552119 51,48 € 22.03.2024 28.03.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »