Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0907/23 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Vančo, s.r.o. 46707204 780,58 € 31.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0928/23 Vodné a stočné 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Západosl.vodárne a kanal. 36550949 1 722,00 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0929/23 Vyúčtovanie energie 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA ENERGIA 35743565 106,60 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0920/23 Poskytnutie služby PZS 12/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 384,00 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0919/23 Nákup PHM Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLOVNAFT, a.s. 31322832 122,80 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0923/23 Telefónne poplatky 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 571,37 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0922/23 Telefónne poplatky 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 61,98 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0921/23 Telefónne poplatky 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 37,00 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0927/23 Vyúčtovanie energií - teplo za 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 3 524,26 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0924/23 Služba HelpLivi 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 60,56 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0916/23 Služba PZS 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 78,00 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0915/23 Služby CO za 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0926/23 Nákup vody pí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Fontee s.r.o. 31422772 48,00 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0917/23 Služba BOZP a OPP 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 BM plus, s.r.o. 44269277 132,00 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0918/23 Odvoz kuchynského odpadu 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 ALATERE 47158166 105,00 € 31.12.2023 05.02.2024 Faktúra
DFB0914/23 Nákup materiálu - kôš na čisté prádlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Lean Commerce s. r. o. 52594734 278,29 € 29.12.2023 09.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 21/2023/DDDSSSe Čerstvý chlieb a čerstvé pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 30996678 Vančo, s.r.o. 59 148,24 € 28.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 28.12.2023 Mgr. Milada Floriánová riaditeľka Zmluva
DFB0912/23 Nákup materiálu - nerezový vozík policový Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 B2B Partner 44413467 145,20 € 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFO0203/23 Objednávame u Vás odvoz nebezpečného odpadu zo zdravotného úseku v hodnote 101,04€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 PolyStar 36552119 101,04 € 28.12.2023 09.01.2024 Objednávka
DFB0925/23 Odvoz nebezpečného odpadu 12/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 PolyStar 36552119 101,04 € 28.12.2023 05.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »