DFB0536/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
12,00 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
PROMASTER s.r.o. |
46580140 |
|
80,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Torwegge Slovensko s.r.o. |
46940391 |
|
319,44 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
700,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Barbora Hadraba |
55755861 |
|
900,00 € |
01.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 125,35 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0514/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
315,37 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
145,10 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
120,79 € |
31.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Andrej Fiala |
40625591 |
|
80,00 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1,93 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0528/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
268,74 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Dávid Paška |
1128458925 |
|
2 000,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KTPK s.r.o. |
52729788 |
|
560,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
302,67 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
131,76 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
34,29 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ondrej Šilhavý |
56099541 |
|
550,00 € |
27.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Martin Kúkel-SLOVAKIA WebDesign |
37292307 |
|
120,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Life Art, s. r. o. |
46483951 |
|
480,00 € |
23.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0500/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
PROFITENT s. r. o. |
54004764 |
|
227,50 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
574,66 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
416,47 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0502/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
8,40 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0560/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
200,00 € |
19.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |