DFB0346/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,25 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JaM Consulting, s. r. o. |
53273729 |
|
3 960,60 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
05.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
08/3/2025 |
Preprava osôb autobusom na hosťovanie DJP dňa 7.6.2025 v DAB Nitra s inscenáciou Melanchólia vzdoru. suma spolu s DPH 430,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
09/3/2025 |
Preprava kulís do DAB Nitra dňa 7.6.2025 na zájazd DJP. Suma spolu s DPH 350,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ján Hrčka-AGENCY J.H. |
33201340 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0336/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2,56 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
379,56 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Mária Kováčová |
44785054 |
|
380,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
378,84 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MatúšBeniak s. r. o. |
55234852 |
|
677,43 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2/2025 |
Tvorba a post-produkcia zvukového záznamu dvoch epizód podcastu Divadlo na vlnách. Suma spolu s DPH 90,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2/2025 |
Fotografovanie divadelných podujatí na propagačné a marketingové účely. Suma spolu s DPH 400,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
37/07/2025 |
Záclony/závesy do kancelárii divadla. Suma spolu s DPH 280,64 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0326/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ján Hrčka-AGENCY J.H. |
33201340 |
|
1 700,00 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
35,67 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KVIDO Group, a.s. |
35764384 |
|
717,16 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ivana Zvončanová |
55591647 |
|
200,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
831,91 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |