Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 24/2025/DJPTT Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 4/2025 Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913 600,03 € 04.03.2025 04.03.2025 06.03.2025 Mgr. art. Zuzana Hekel riaditeľka divadla Zmluva
15/07/2025 Náplň do snehostroja - Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 372,70 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Profi-DJ s.r.o. 02927195 0,00 € 04.03.2025 07.03.2025 Objednávka
16/07/2025 OTE - mobilný telefón, myš Logitech M650 M Graphite; set klávesnice a myši Lenovo, čelovka, kryt na mobil. Suma spolu s DPH 261,76 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Alza. sk s.r.o. 36562939 0,00 € 04.03.2025 07.03.2025 Objednávka
17/07/2025 Kobercová páska, fólia na svetlá, vložka do nabíjačky, káble. Suma spolu s DPH 315,75 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Thomann GmbH Musikhaus 3096138 0,00 € 04.03.2025 07.03.2025 Objednávka
DFB0130/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. 36226904 378,84 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0128/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Slovak Telekom,a.s 35763469 147,05 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0129/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Slovak Telekom,a.s 35763469 354,54 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0131/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Servis Verbis, s.r.o. Bratislava 50158996 295,20 € 04.03.2025 31.03.2025 Faktúra
10/5/2025 Zakružovanie jokla - koľajnica do hry Negatívy snehu. Suma spolu s DPH 268,76 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Ing. Boris Dulina-PRUŽNOSŤ 33509328 0,00 € 03.03.2025 05.03.2025 Objednávka
13/07/2025 Objektová hygiena. Suma spolu s DPH 1219,50 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 0,00 € 03.03.2025 06.03.2025 Objednávka
14/07/2025 Počítač, mobil + príslušenstvo. Suma spolu s DPH 1488,97 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Alza. sk s.r.o. 36562939 0,00 € 03.03.2025 06.03.2025 Objednávka
Zmluva č. 22/2025/DJPTT Zmluva o vykonaní odsúhlasených postupov Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Hlavatá Katarína, Ing. 250,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Mgr. art. Zuzana Hekel riaditeľka divadla Zmluva
04/3/2025 Odohranie predstavenia "O lúke, motýľovi a kvetinovej víle" dňa 9.3.2025. Suma spolu s DPH 600 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 TEÁTRO NELINE Mgr. Petronela Dušová 1025180431 0,00 € 03.03.2025 17.03.2025 Objednávka
DFB0126/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Ticketware SE 48298034 1 052,01 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0127/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Matúš Višváder 54670276 135,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0125/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 encare, s.r.o. 52302555 2 998,65 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0124/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Marcel Griflík VERTICAL 33203571 129,96 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0121/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Bittner print s.r.o. 35736534 430,50 € 03.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0122/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Bittner print s.r.o. 35736534 1 473,54 € 03.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0123/25 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Bittner print s.r.o. 35736534 558,79 € 03.03.2025 31.03.2025 Faktúra