DFB0179/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Filip Cepka - Cepkafoto |
56287933 |
|
125,00 € |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
07/06/2025 |
Torta na derniéru inscenácie Zmeškané rozhovory. Suma spolu s DPH 82 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0177/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
7,36 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Katarína Jakabšicová ELA |
51557533 |
|
176,54 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
15/5/2025 |
Kladky - vykružovanie - Negatívy snehu, L profily -exter. výroba Pašie. Suma spolu s DPH 157,19 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ing. Boris Dulina-PRUŽNOSŤ |
33509328 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2/2025 |
Fotenie plagátu k inscenácii Negatívy snehu (herci v Opole). Suma spolu s DPH 1350,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SVK |
42136717 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 40/2019/DJPTT) |
Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
14/5/2025 |
Látka suedine - bordo. Suma spolu s DPH 7,36 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/07/2025 |
Hudobné nástroje do inscenácii Traja tučniaci a Palárik. Suma spolu s DPH 65,28 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
07/04/2025 |
Pravidelná revízia vzduchotechniky. Suma spolu s DPH 1488,30 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KMKLIMA s.r.o. Dunajská Lužná |
44855222 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/5/2025 |
Čierne plátno. Suma spolu s DPH 350 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0169/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
264,07 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
350,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MatúšBeniak s. r. o. |
55234852 |
|
600,25 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19/07/2025 |
Správa budovy revízie - OPaOS spotrebiče. Suma spolu s DPH 6461,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ctibor Bukovský - BC kontrol |
53881541 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0168/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
116,36 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
120,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
780,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
300,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
80,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |