Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0189/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 49,85 € 31.03.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0231/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 HUGE s. r. o. 54890179 1 170,00 € 31.03.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0209/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -11,62 € 31.03.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB0248/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. 36252484 895,18 € 31.03.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0270/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 KTPK s.r.o. 52729788 560,00 € 31.03.2023 09.05.2023 Faktúra
Zmluva č. 26/2023/DJPTT Rámcová dohoda - s Andelom s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 S Andelom, s.r.o. 50829831 46 156,00 € 30.03.2023 30.04.2024 11.04.2023 Mgr. Katarína Makýšová Poverená riadením divadla Zmluva
DFB0207/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 VÍNO MRVA & STANKO, a.s. 36233048 208,80 € 30.03.2023 12.05.2023 Faktúra
Zmluva č. 22/2023/DJPTT Zmluva o odohraní divadelného predstavenie č. 06/2023 Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Divadelné centrum 42215838 3 600,00 € 29.03.2023 30.04.2023 29.03.2023 Mgr. Katarína Makýšová Poverená riadením divadla Zmluva
DFB0177/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 29.03.2023 05.04.2023 Faktúra
Zmluva č. 25/2023/DJPTT Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 10/2023 Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Trnavské osvetové stredisko 36088285 2 799,41 € 29.03.2023 16.04.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Makýšová Poverená riadením divadla Zmluva
DFB0204/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 1 299,90 € 29.03.2023 14.04.2023 Faktúra
55/2/2023 Video k inscenácii Púpätko - teaser a 2x krátky dokument o tvorcoch. Suma spolu 300 EUR (vrátane DPH). Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Mgr. Ján Proner, PhD. 53575253 0,00 € 28.03.2023 04.04.2023 Objednávka
54/2/2023 Tlač pracovného listu k inscenácii Púpätko - 500 ks. Suma spolu 1299,90 EUR (vrátane DPH). Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 0,00 € 28.03.2023 04.04.2023 Objednávka
53/2/2023 Fotografie - portréty 2x do Magazínu Divadlo. Suma spolu 100 EUR (vrátane DPH). Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Róbert Kočan 46858296 0,00 € 28.03.2023 04.04.2023 Objednávka
52/2/2023 Fotenie inscenácie Púpätko - fotografie na marketingové účely. Suma spolu 300 EUR (vrátane DPH). Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Róbert Kočan 46858296 0,00 € 28.03.2023 04.04.2023 Objednávka
51/2/2023 Jazyková korektúra - výstupy k inscenácii Púpätko a Búrlivé výšiny. Suma spolu 40 EUR (vrátane DPH). Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Mgr. Ivana Švajdlenková CHIBA 54440289 0,00 € 28.03.2023 04.04.2023 Objednávka
DFB0245/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Róbert Kočan 46858296 100,00 € 28.03.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0244/23 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Róbert Kočan 46858296 300,00 € 28.03.2023 24.04.2023 Faktúra
15/05/2023 Frézovanie objektov 10 a 15mm hrúbky, materiál preglejka, počet kusov 140. Suma spolu 634,80 EUR (vrátane DPH). Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 BOLD DESIGN s.r.o. 47368080 0,00 € 27.03.2023 28.03.2023 Objednávka
16/05/2023 Zväzok optických vlákien, konc. vyžar., 1-žilové;LED Iluminátor pre optické vlákna; výroba leštenie portov; inštalačný a spotrebný materiál; optoport pre iluminatory; napájací sieťový adaptér; sústružnícke práce. Suma spolu 693,60 EUR (vrátane DPH). Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 LEDeco solution, s.r.o. 44845049 0,00 € 27.03.2023 28.03.2023 Objednávka