42/05/2023 |
Balík credit mini 10, balík CV10. Suma spolu 921,60 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0417/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
58,30 € |
11.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
921,60 € |
11.07.2023 |
|
|
23.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
562,60 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ILCA s.r.o. |
47730463 |
|
150,00 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
5 071,03 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
|
382,27 € |
10.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
1 800,00 € |
07.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX TT, s.r.o. |
54330742 |
|
3 725,16 € |
07.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40/05/2023 |
Žiarovky 90 ks a výbojky 6 ks s dopravou. Suma spolu 5 071,04 EUR (vrátane DPH). |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
0,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0405/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
240,00 € |
05.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Alena Predáčová |
47127121 |
|
1 450,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,60 € |
04.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
41,84 € |
04.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
9,92 € |
04.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
03.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
178,80 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/23 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 768,70 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |