DFB0565/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0564/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0574/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava |
35815256 |
|
152,53 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0572/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
754,96 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0573/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
239,60 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0567/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
148,27 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0566/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
244,69 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0571/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
16,31 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0569/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
24,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0568/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská teplárenská a.s. |
36246034 |
|
628,42 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0570/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
17,89 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/22 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
904,44 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47/1/2021 |
Objednávame si u Vás 150 balíkov kancelárskeho papiera (30 krabíc). Predpokladaná suma spolu 660 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
30.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0562/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
660,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 49/2021/DJPTT |
Zmlva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
KTPK |
52729788 |
|
1 100,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
46/1/2021 |
Objednávame si u Vás 10 kusov rýchlych antigénových testov do nosa VAZYME pre zamestancov DJP. Predpokladaná suma spolu 52,82 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
BENU SK 15, s. r. o. |
47470640 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
11/06/2021 |
Objednávame si u Vás do kancelárie v DJP knižnicovú zostavu z masívu po celom obvode miestnosti a po celej výške- 10 kusov s montážou a dopravou. Predpokladaná suma spolu 8300 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Adam Čálik |
52869369 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0560/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
BENU SK 15, s. r. o. |
47470640 |
|
52,82 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0561/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Adam Čálik |
52869369 |
|
8 300,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0563/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Decathlon SK s.r.o. |
47658827 |
|
36,96 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |