Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0119/20
- Popis fakturovaného plnenia: oprava-konvektomat-ŠJ
- Dátum doručenia: 14.02.2020
- Celková hodnota: 796,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0045/20
- Dátum zverejnenia: 27.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť