Faktúra č. DFŠ0019/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0019/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie obedov 12/23-žiaci
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 9 328,80 €
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť