Faktúra č. DFŠ0013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie strava žiaci 9/23
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 11 836,80 €
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť