Faktúra č. DFŠ0012/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0012/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie strava zamestnanci 6/23
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 925,84 €
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť