ELEKTRO-HAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
  • IČO: 47542268
  • Adresa: Bulharská 37/C, 91702 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0086/19 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 0,00 € 15.10.2019 13.11.2019 Objednávka
DFB0274/19 žiarovky, reflektory + konvektor Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 187,88 € 07.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0222/18 nákup žiaroviek Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 425,56 € 25.09.2018 17.12.2018 Faktúra
0097/18 Objednávame si u Vás: 4 ks - Reflektor 50W LED 4 ks - Držiak statický 4 ks - Spojka 4 ks - Kábel 1 ks - Predlžovačka bubnová 25m Cena: 171,10 EUR s DPH Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 0,00 € 27.11.2018 26.12.2018 Objednávka
DFB0300/18 Reflektory - 4 ks Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 233,65 € 01.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFB0086/17 žiarovky do svietidiel v priestoroch ZsM Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 494,94 € 10.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0073/17 Objednávame si u Vás žiarovky podľa vlastného výberu Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 0,00 € 08.11.2017 17.12.2018 Objednávka
DFB0280/17 nákup žiaroviek Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 325,37 € 30.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0232/15 nákup žiaroviek Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 178,34 € 11.11.2015 18.12.2018 Faktúra
0056/14 Objednávame si u Vás elektro materiál podľa vlastného výberu Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 0,00 € 11.12.2014 18.12.2018 Objednávka
DFB0106/14 nákup žiaroviek Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 123,01 € 05.06.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0265/14 elektro materiál Západoslovenské múzeum 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 376,82 € 12.12.2014 18.12.2018 Faktúra
« 1 2