Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0039/24 tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie r. 2023 - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -510,85 € 21.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 Výmena zásobníka teplej úžitkovej vody Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 1 132,72 € 21.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 servis registračnej pokladnice Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 68,40 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 dodávka a montáž 4 ks látkových roliet a 1 ks sieťky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MIBA SK s.r.o. 36623041 696,89 € 16.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 poskytnuté služby počítačovej siete SANET - 1.Q.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 330,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 revízia výťahu v hlavnej budove - 1.Q.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 96,00 € 09.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFK0001/24 výroba podstavcov, kompletizácia a inštalácia do vitrín expozície Dejiny Trnavy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ZEBRA STUDIO s. r. o. 52158349 5 190,00 € 09.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0028/24 prostriedok Decon 90 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Hermes LabSystems, s.r.o. 35693487 141,18 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 01/2024 - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 734,70 € 07.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 02/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 277,38 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 vývoz kontajnera Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ROJAN.preprava s.r.o. 47121530 216,00 € 05.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 pohonné hmoty do SMV, autoumyvareň - 01/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 63,54 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 online seminár PAM 26.1.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 96,00 € 02.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB0023/24 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 01/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,52 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 pramenitá voda, sanitácia dávkovačov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 214,68 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 nákup žiaroviek Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 273,36 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 Switch TP-Link Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 15,70 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 poplatok za používanie SANETU Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 elektrina - 01/2024 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 198,40 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 servisná prehliadka služobného motorového vozidla Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava 34134484 246,52 € 25.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Online školenie iSPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Asseco Solutions, as.s. 00602311 67,72 € 24.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 revízie prenosných elektrický zariadení a ručného náradia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Ivan Sýkora 33211400 2 166,60 € 19.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 predplatné Verejná správa SR - polročný prístup Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 144,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 publikácia - Knieža z Popradu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Archeologický ústav SAV 00166723 12,43 € 15.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 kontrola hasiacich prístrojom,hydrantov,pož.uzáverov,tlakové skúšky a odstránenie závad Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Richard Junas - FIRESTOP SHP 41151852 1 396,30 € 14.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 úložisko Synology do serverovne Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 114,57 € 10.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 01/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 282,38 € 06.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 výrub a odvoz stromu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj 43326218 108,00 € 02.01.2024 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »