Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0183/20 plexisko LEXAN do vitrín (expozícia Dobro) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. 48096954 991,55 € 10.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0191/20 právne služby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. 36865281 510,00 € 10.08.2020 09.09.2020 Faktúra
0049/20 Objednávame si u Vás dodávku a montáž LED pásov na vitríny do výstavy Dobro v Dome Hudby. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 519,86 € 06.08.2020 12.08.2020 Objednávka
DFB0182/20 premietacie plátno s tunelom a s gumoným lanom Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 JVplusAV s. r. o. 44187793 157,10 € 05.08.2020 24.08.2020 Faktúra
DFB0176/20 vyúčtovanie komisionálneho predaja od 4.12.2019-20.7.2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Miloš Prekop - AND reklamná agentúra 34422692 24,17 € 04.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0175/20 stravné lístky - 500 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 247,75 € 03.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0189/20 plyn 08/2020 - administratíva - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 03.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0188/20 tepelná energia 08/2020 - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 03.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0177/20 plyn 08/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 648,00 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0181/20 elektrina 08/2020 - Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7,76 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0180/20 elektrina 08/2020 - Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30,17 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0179/20 elektrina 08/2020 - Dom Hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,28 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0178/20 elektrina 08/2020 - hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 595,16 € 01.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0187/20 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,56 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0186/20 poplatok za mobilný internet v administratíve - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0185/20 poplatok za služobné mobily - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 108,94 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0184/20 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 189,84 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0190/20 periodická činnosť BOZP,PO,CO - 07/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0192/20 elektrina - vyúčtovanie 07/2020-hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 208,47 € 01.08.2020 17.09.2020 Faktúra
0048/20 Objednávame si u Vás prípravu a výrobu panelov (grafika, tlač, polep) do expozície Dobro – dvorana slávy podľa rozpisu a na základe dodaných textov a obrazového materiálu. PVC dosky – do 12. 8.2020 Zadné PVC dosky do vitrín, v. 164 cm, š. 96 cm, hr. 0,5 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 0,00 € 30.07.2020 27.08.2020 Objednávka