DFB0063/24 |
tlač plagátov VOD |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
14,98 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
tlač plagátov SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
14,98 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0041/24 |
obedy pre účastníkov kraj. súťaže SDJ, na deň 17. 04. 2024, v počte 71 kusov. |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0042/24 |
prenájom tanečnej sály v DK na deň 30. 05. 2024, od 10.00 hod do cca 12.00 hod. |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0043/24 |
prenájom hornej sály v DAVe na deň 30. 05. 2024, od 15.00 hod do cca 17.00 hod. |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0044/24 |
tlač plagátov SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
15,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0045/24 |
tlač plagátov VOD |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
15,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0046/24 |
výmena prístupových kódov na EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
40,20 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0061/24 |
prenájom priestorov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica |
37838563 |
|
70,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0039/24 |
preprava DDS Sabinky ZUŠ Mozartova, Trnava, Divadielko na dlani Voderady, Divadielko na kolene Cífer na krajskú súťaž SDJ dňa 17. 04. 2024. (NOC)
|
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fermo |
44897162 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0040/24 |
preprava mikrobusom DDS ZŠ Pusté Sady na krajskú súťaž Senická divadelná jar, dňa 17. 04. 2024. |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
DOPA - Servis, s.r.o. |
45863768 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0064/24 |
servisné a revízne činnosti na 4/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
služby mobilnej siete na 3/24, splátka mobilu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
114,86 € |
06.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 46/2024/ZOSSe |
Zmluva o krátkodobom nájme |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko v Senici |
514071 |
|
700,00 € |
05.04.2024 |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
16.04.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 47/2024/ZOSSe |
Zmluva o krátkodobom nájme |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko v Senici |
514071 |
|
700,00 € |
05.04.2024 |
17.04.2024 |
30.04.2024 |
16.04.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0057/24 |
tlač plagátov Dušan Jurkovič |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
23,23 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
elektrina za marec 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
166,49 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 42/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.32/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Orth Štefan, Mgr. |
|
|
60,00 € |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
05.04.2024 |
03.04.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
0038/24 |
tlač plagátov k výstave Dušan Jurkovič |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
23,23 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0058/24 |
služby pevnej siete za 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,67 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |