DFB0034/20 |
tlač katalógu Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
567,36 € |
06.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/20 |
elektrina na 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
03.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/20 |
obnova predplatného VSSR-ročný prístup |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2020/ZOSSe |
Zmluva - Mgr.Svetlana Vachová - HP |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Vachová Svetlana, Mgr. |
|
|
120,00 € |
02.03.2020 |
|
31.03.2020 |
09.03.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 16/2020/ZOSSe |
Zmluva - Mgr.Ľubica Kiráľová |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Kiráľová Ľubica, Mgr. |
|
|
120,00 € |
02.03.2020 |
|
31.03.2020 |
09.03.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
0011/20 |
Výstavné mriežkové steny 3ks a dvojité nohy k stenám 6ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
CEIBA |
36548090 |
|
459,63 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
0012/20 |
tlač katalógu Náhlikova Senica 2020- 150ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
567,36 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0028/20 |
plyn na 3/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/20 |
nájom a služby za 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/20 |
služby pevnej siete za 2/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,68 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/20 |
Magio internet na 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/20 |
služby mobilnej siete za 2/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
73,79 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/20 |
služby BOZP, PO, Co za 2/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/20 |
technická správa budov na 3/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/20 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
755,70 € |
27.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0010/20 |
stravné kupóny v počte 180 ks á 4,20 € |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
755,70 € |
26.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 13/2020/ZOSSe |
Zmluva - Mgr.Ťulák Krčmáriková, PhD. |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Ťulák Krčmáriková Zuzana, Mgr. PhD. |
|
|
120,00 € |
26.02.2020 |
|
28.02.2020 |
03.03.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0026/20 |
kancelársky materiál |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
OFFICE DEPOT |
36192384 |
|
90,55 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0008/20 |
|
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
0,00 € |
24.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
0009/20 |
kancelársky materiál |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
OFFICE DEPOT |
36192384 |
|
90,55 € |
24.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |