Zmluva č. 32/2020/ZOSSe |
Zmluva Mgr.Judita Csáderová- AMFO 2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Csáderová Judita, Mgr. |
|
|
100,00 € |
02.06.2020 |
|
30.06.2020 |
15.06.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 36/2020/ZOSSe |
Zmluva M.Jablonická |
Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Jablonická Miroslava |
|
|
100,00 € |
02.06.2020 |
|
30.06.2020 |
19.06.2020 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
0033/20 |
kinofilm Ilford HP 5 Plus 135/36 - 30 kusov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Štifilová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
195,00 € |
01.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
0034/20 |
nákup kníh podľa vlastného výberu v počte 14 ks -ceny na AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
FOTOFO |
30811911 |
|
160,00 € |
01.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0079/20 |
plyn na 6/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/20 |
služby pevnej siete za 5/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,40 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/20 |
služby mobilnej siete za 5/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
83,83 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/20 |
nájom a služby s tým spojené na 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/20 |
elektrina na 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/20 |
Magio internet na 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/20 |
služby BOZP, PO, CO za 5/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/20 |
vybrané činnosti technickej správy budov 5/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0032/20 |
spracovanie a úprava fotografií I.Horváth na tlač a fotodokumentácia podujatí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
220,00 € |
29.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0080/20 |
poplatok za vyradený elektroodpad |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Technické služby |
36228443 |
|
21,84 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/20 |
spracov. a úprava fotog. I.Horváth na tlač a fotodokum. podujatí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
220,00 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/20 |
grafické práce na propag. podujatí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
180,00 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/20 |
tlač knihy 175 rokov od vzniku gazdov.dvorov v Sobotišti a vo Vrbovciach |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
648,00 € |
27.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/20 |
skenovanie archívu ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Marečková Lujza |
9460107305 |
|
125,00 € |
26.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0031/20 |
skenovanie negatívov z archívu ZOS v rozsahu 500 políčok každé za 0,25€ do formátu TIF veľkosť 300 dpi veľkosť do 10 MB |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Marečková Lujza |
9460107305 |
|
125,00 € |
20.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0078/20 |
pamätná tabula K. Bórik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
154,80 € |
18.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |