Faktúra č. DFP0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ponožky- Erasmus+
  • Dátum doručenia: 02.10.2022
  • Celková hodnota: 298,06 €
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť