Faktúra č. DFB0505/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0505/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 852,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0012/23 9.1.2023
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť