Faktúra č. DFB0438/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0438/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 21,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0020/23 17.1.2023
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť