Faktúra č. DFB0418/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0418/22
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce a náhradné diely na prístroje BTL
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota: 460,58 €
  • Identifikácia objednávky: 0198/22 17.10.2022
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť