Faktúra č. DFB0387/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0387/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota: 127,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0170/23 8.9.2023
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť